師宗縣老齡工作委員會辦公室2016年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能;
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:老齡辦為師宗縣人民政府直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(正科級),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級)3個,即:綜合股、宣傳調(diào)研股、組織聯(lián)絡(luò)股。
2.基本職能
(1).貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)老齡工作的方針、政策,研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計劃和年度工作意見;
(2).宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》,維護(hù)老年人的合法權(quán)益;
(3).協(xié)調(diào)各單位和各部門加強對老齡工作宏觀指導(dǎo)和綜合管理,推動開展有利于老年人身心健康的各種活動;
(4).指導(dǎo)老年社團(tuán)組織的工作,組織、指導(dǎo)老年人為三個文明建設(shè)作出力所能及的貢獻(xiàn);
(5).開展調(diào)查研究,收集整理老齡工作的有關(guān)情況和信息,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗,表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)的單位和個人;
(6).組織開展老齡工作方面的重大活動;
(7).指導(dǎo)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)以及相關(guān)部門的老齡工作;
(8).支持、鼓勵社會力量興辦老年福利事業(yè);
(9).完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況:老齡辦核定編制8名,實有在職在編人員8名。其中:主任1名、副主任2名、主任科員3名、副主任科員2名。
二、收入決算情況說明
2016年,財政預(yù)算撥款收入決算7076159.71元,基中:人員經(jīng)費收入5679566.71元(含高齡補貼),占總收入的80.26%;公用經(jīng)費收入1153093.00元,占總收入的16.29%;項目經(jīng)費收入243500.00元,占總收入的3.44%。本年收入比上年增14.42%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款增11.29%;政府性基金財政撥款100%。其主要是:1。按財政要求,2016年調(diào)整3個協(xié)會資金到老齡辦(老少邊貧促進(jìn)會、延安精神研究會、勞動力促進(jìn)會),由老齡辦轉(zhuǎn)付,共增資18萬元;2.高齡老人保健補貼比上年增人增資38萬元;3.老年公寓項目基金增支19萬元;4.人員調(diào)資增資14萬元.
2015年預(yù)算6671342.94元,決算6671342.94元。
2015年 | 預(yù)算收入 | 預(yù)算支出 | 決算收入 | 決算支出 |
人員經(jīng)費 | 4997957.16 | 4997957.16 | 4997957.16 | 4997957.16 |
公用經(jīng)費 | 1086348.48 | 1086348.48 | 1086348.48 | 1086348.48 |
項目經(jīng)費 | 587037.3 | 587037.3 | 587037.3 | 587037.3 |
合計 | 6671342.94 | 6671342.94 | 6671342.94 | 6671342.94 |
2016年預(yù)算7076159.71元,決算7076159.71元。
2016年 | 預(yù)算收入 | 預(yù)算支出 | 決算收入 | 決算支出 |
人員經(jīng)費 | 5679566.71 | 5679566.71 | 5679566.71 | 5679566.71 |
公用經(jīng)費 | 1153093.00 | 1153093.00 | 1153093.00 | 1153093.00 |
項目經(jīng)費 | 243500.00 | 243500.00 | 243500.00 | 243500.00 |
合計 | 7076159.71 | 7076159.71 | 7076159.71 | 7076159.71 |
三、支出決算情況說明
2016年,總支出決算7076159.71元,其中:人員經(jīng)費支出5679566.71元,占總支出的80.26%;公用經(jīng)費支出1153093.00元,占總支出的16.29%;項目經(jīng)費支出243500.00元,占總支出的3.44%。本年支出比上年增6.07%。主要是:1、基本支出比上年增支12.3%,增支原因是:增加3個協(xié)會資金18萬元、高齡老人保健補貼增人增資38萬元、人員經(jīng)費調(diào)資增資14萬元。2、項目支出比上年減支—58.52%。2016年縣級財政撥付基金支付老年公寓項目建設(shè)19.35萬元,撥付一般公共預(yù)算財政撥款支付項目資金5萬元,項目支出共24.35萬元。而上年項目支出58.7萬元,故項目支出比上年減少58.52%。
四、“三公”支出情況說明
“三公”支出情況:2016年支出72183.34元,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出44075.34元,公務(wù)接待費支出28108.00元,出國出境費用支出0元,人均支出2810.80元。2015年支出86620.00元,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出50000.00元,公務(wù)接待費支出33620.00元,出國出境費用支出0元,人均支出3362.00元;
2016年,單位“三公”經(jīng)費支出比上年減支—16.67%,主要是:1.公務(wù)車車改后,原有的2輛車已繳;2.老年協(xié)會運動會主要是到外地參賽,支出費用比上年減少;3.公務(wù)接待費嚴(yán)格控制人次數(shù),故比上年減少。
(一)因公出國(境)情況:無
(二)公務(wù)用車保有量2輛,(根據(jù)車改方案,已上繳車輛2輛,但因產(chǎn)權(quán)待定,故本年仍由單位決算,其價值無變化),全年運行維護(hù)費44075.34元,平均每輛22037.67元,比上年支出減少5924.66元,主要原因是:公務(wù)車車改后,原有的2輛車已繳.
(三)公務(wù)接待費支出28108.00元,招待60批,420人,比上年支出減少5512.00元,主要原因是:公務(wù)接待費嚴(yán)格控制人次數(shù),故比上年減少。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況:
2016年支出1153093.00元,比上年增支6.14%,主要是增加3個協(xié)會及運行經(jīng)費;會議費比上年減少—65%,老年協(xié)會運動會主要是到外地參賽,支出費用比上年減少;本年沒有培訓(xùn)費,故比上年減支—100%.
(二)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
師宗縣老齡工作委員會辦公室
2017年8月23日
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
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